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GARE 2022

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - E SEC. DI I GRADO - FORNO DI ZOLDO
Aggiornato al 24.01.2023
URL originale: https://www.zoldoscuola.eu/?anac-xml-view=gare-2022

Bandi di gara - 2022
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
Pagamento Fattura n.22PAS0016039 del 30/11/2022 Fornitura del 30/11/2022 7,00 0,00 20/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Aggiudicatari:
Aruba S.p.A. (04552920482)
Pagamento Fattura n.153 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022 2.446,40 2.446,40 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AUTOGIUSTI SNC (00811120252)
Aggiudicatari:
AUTOGIUSTI SNC (00811120252)
Pagamento Fattura n.105 del 08/06/2022 Fornitura del 08/06/2022 436,83 436,83 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FARMACIA VALZOLDANA di Dr.ssa IDA TESSER (01156960252)
Aggiudicatari:
FARMACIA VALZOLDANA di Dr.ssa IDA TESSER (01156960252)
Pagamento Fattura n.319/A del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 10.133,00 10.133,00 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.0/1858 del 22/08/2022 Fornitura del 22/08/2022 56,00 56,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Edizioni Centro Studi Erickon S.p.A. (01063120222)
Aggiudicatari:
Edizioni Centro Studi Erickon S.p.A. (01063120222)
Pagamento Fattura n.C65/99 del 31/10/2022 Fornitura del 31/10/2022Acquisto di materiale di cancelleria Primaria senza zaino e Infanzia. 446,32 446,32 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Due Ufficio (00881090252)
Aggiudicatari:
Due Ufficio (00881090252)
Pagamento Fattura n.01668 del 02/09/2022 Fornitura del 02/09/2022Materiale di pulizia. 1.416,30 1.416,30 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMMERCIALE STEMA s.a.s. (00660360256)
Aggiudicatari:
COMMERCIALE STEMA s.a.s. (00660360256)
Pagamento Fattura n.39/Q del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 4.849,38 4.849,38 18/07/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LATTEBUSCHE -Latteria della Vallata Feltrina (00064260250)
Aggiudicatari:
LATTEBUSCHE -Latteria della Vallata Feltrina (00064260250)
Pagamento Fattura n.001722 del 22/07/2022 Fornitura del 22/07/2022 65,00 65,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arema Srl (01071660250)
Aggiudicatari:
Arema Srl (01071660250)
Pagamento Fattura n.4 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 3.163,00 3.163,00 07/07/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLIN SPORT DI MOLIN PRADEL IVO S.A.S. (01063630253)
Aggiudicatari:
MOLIN SPORT DI MOLIN PRADEL IVO S.A.S. (01063630253)
Pagamento Fattura n.63/1 del 08/08/2022 Fornitura del 08/08/2022 36,00 36,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Aggiudicatari:
Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Pagamento Fattura n.123 del 16/05/2022 Fornitura del 16/05/2022 500,00 500,00 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LUCA MONEGO (00860000256)
Aggiudicatari:
LUCA MONEGO (00860000256)
Pagamento Fattura n.867 del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022Materiale di pulizia. 696,16 696,16 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Aggiudicatari:
FIABANE ALESSANDRO SNC DI FIABANE MARCO E MATTEO (00293970257)
Pagamento Fattura n.2022001684 del 14/10/2022 Fornitura del 14/10/2022 ASSICURAZIONE ALUNNI A.S. 2022/2023 1.737,60 1.737,60 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ambiente Scuola (03967470968)
Aggiudicatari:
Ambiente Scuola (03967470968)
Pagamento Fattura n.3/5 del 18/02/2022 Fornitura del 18/02/2022 213,76 213,76 11/03/2022
11/03/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Aggiudicatari:
MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Pagamento Fattura n.FT 57/22 del 21/03/2022 Fornitura del 21/03/2022 45,00 45,00 01/04/2022
01/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Belluno point srl (00985190255)
Aggiudicatari:
Belluno point srl (00985190255)
Pagamento Fattura n.FT 164/22 del 28/07/2022 Fornitura del 28/07/2022 90,00 90,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Belluno point srl (00985190255)
Aggiudicatari:
Belluno point srl (00985190255)
Pagamento Fattura n.B202200773 del 13/04/2022 Fornitura del 13/04/2022 107,64 107,64 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Aggiudicatari:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Pagamento Fattura n.77096/2022 del 17/10/2022 Fornitura del 17/10/2022Dominio per il sito web iczoldo.edu.it 69,00 69,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Server Plan Srl (02495250603)
Aggiudicatari:
Pagamento Fattura n.48/E del 29/12/2022 Fornitura del 29/12/2022 1.236,56 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H)
Aggiudicatari:
PEZZATO GREGORIO (PZZGGR56C19H612H)
Pagamento Fattura n.4PA del 05/07/2022 Fornitura del 05/07/2022 225,00 225,00 07/07/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DAMIAN ELISA (01177880257)
Aggiudicatari:
DAMIAN ELISA (01177880257)
Pagamento Fattura n.583/2022 del 16/12/2022 Fornitura del 16/12/2022 52,42 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sfera srl (07756870726)
Aggiudicatari:
Sfera srl (07756870726)
Pagamento Fattura n.198 del 31/07/2022 Fornitura del 31/07/2022 2.174,20 2.174,20 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LA FONZASINA SERVICE S.R.L. (01239670258)
Aggiudicatari:
LA FONZASINA SERVICE S.R.L. (01239670258)
Pagamento Fattura n.V3-22061 del 18/08/2022 Fornitura del 18/08/2022 338,08 338,08 24/08/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Aggiudicatari:
BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. (02027040019)
Pagamento Fattura n.PAD 000000266 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 19.487,11 19.487,11 07/07/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNICOMM - EMISFERO (01274580248)
Aggiudicatari:
UNICOMM - EMISFERO (01274580248)
Pagamento Fattura n.531 del 25/05/2022 Fornitura del 25/05/2022 1.371,34 1.371,34 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEZA f.lli s.n.c. (00062890256)
Aggiudicatari:
TEZA f.lli s.n.c. (00062890256)
Pagamento Fattura n.0000142/PA del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Acquisto di materassi e palloni per la palestra del comprensivo di Val di Zoldo. 1.260,00 1.260,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIVISPORT s.r.l. (03419990266)
Aggiudicatari:
VIVISPORT s.r.l. (03419990266)
Pagamento Fattura n.57 del 07/06/2022 Fornitura del 07/06/2022 327,04 327,04 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANCARLO BELLANTE (01076040250)
Aggiudicatari:
GIANCARLO BELLANTE (01076040250)
Pagamento Fattura n.56 del 01/12/2022 Fornitura del 01/12/2022Acquisto di libri per la scuola dell'infanzia. 216,66 216,66 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FILLAND SNC di Zanella Luca & C. (01251310254)
Aggiudicatari:
FILLAND SNC di Zanella Luca & C. (01251310254)
Pagamento Fattura n.9/1 del 13/02/2022 Fornitura del 13/02/2022 1.091,00 1.091,00 16/02/2022
16/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Aggiudicatari:
Calabrese Federico (CLBFRC70C19A944F)
Pagamento Fattura n.24/PA del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 1.537,00 1.537,00 08/06/2022
08/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Onda Selvaggia di S. Scaioli (02749500241)
Aggiudicatari:
Onda Selvaggia di S. Scaioli (02749500241)
Pagamento Fattura n.C65/30 del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 78,06 78,06 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Due Ufficio (00881090252)
Aggiudicatari:
Due Ufficio (00881090252)
Pagamento Fattura n.198 del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 2.595,28 2.595,28 07/07/2022
21/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ORTOFRUTTA SNC DI CESCHIN A + SOCCOL A (93024850252)
Aggiudicatari:
L'ORTOFRUTTA SNC DI CESCHIN A + SOCCOL A (93024850252)
Pagamento Fattura n.808 del 24/08/2022 Fornitura del 24/08/2022 685,67 685,67 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEZA f.lli s.n.c. (00062890256)
Aggiudicatari:
TEZA f.lli s.n.c. (00062890256)
Pagamento Fattura n.11/PA del 23/09/2022 Fornitura del 23/09/2022Servizi ausiliari: spurgo e svuotamento delle vasche biologiche campeggio Pralongo. 750,00 750,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ECOLOGIA LENA s.n.c. di Lena Dario e C. (00916910250)
Aggiudicatari:
ECOLOGIA LENA s.n.c. di Lena Dario e C. (00916910250)
Pagamento Fattura n.2120/P/22 del 12/12/2022 Fornitura del 12/12/2022 1.000,48 0,00 20/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
Aggiudicatari:
Pixartprinting S.p.A (04061550275)
Pagamento Fattura n.0000087 del 03/09/2022 Fornitura del 03/09/2022FORNITURA PRODOTTI DI FERRAMENTA 614,19 614,19 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BOTTECCHIA di Panciera Dimitri & C. snc (00030020259)
Aggiudicatari:
BOTTECCHIA di Panciera Dimitri & C. snc (00030020259)
Pagamento Fattura n.1011/PA del 04/01/2022 Fornitura del 04/01/2022 1.113,00 1.113,00 25/01/2022
25/01/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Aggiudicatari:
ARGO Software s.r.l. (00838520880)
Pagamento Fattura n.1/E del 27/07/2022 Fornitura del 27/07/2022 675,01 675,01 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DE BARBA LIDIA (01250670252)
Aggiudicatari:
DE BARBA LIDIA (01250670252)
Pagamento Fattura n.455 del 12/09/2022 Fornitura del 12/09/2022Quaderni per classi scuola primaria senza zaino. 92,00 92,00 05/12/2022
05/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI (00406310466)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE MARIO E GRAZIELLA PEZZINI (00406310466)
Pagamento Fattura n.25 del 04/04/2022 Fornitura del 04/04/2022 65,57 65,57 28/04/2022
28/04/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
XIANXIAO LIAO (04137090264)
Aggiudicatari:
XIANXIAO LIAO (04137090264)
Pagamento Fattura n.1 del 20/07/2022 Fornitura del 20/07/2022 3.000,00 3.000,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROSANNA BUZZO DETTO CONTIN (01230090258)
Aggiudicatari:
ROSANNA BUZZO DETTO CONTIN (01230090258)
Pagamento Fattura n.3/1 del 18/01/2022 Fornitura del 18/01/2022 213,00 213,00 08/02/2022
08/02/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Aggiudicatari:
MUSIC SHOP BELLUS srl (00117530253)
Pagamento Fattura n.51/CV del 26/05/2022 Fornitura del 26/05/2022 200,00 200,00 30/08/2022
30/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Aggiudicatari:
ABINTRAX S.R.L. (07644780723)
Pagamento Fattura n.215A22 del 26/08/2022 Fornitura del 26/08/2022 1.145,55 1.145,55 31/08/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PIVA Bruno srl (00766080253)
Aggiudicatari:
PIVA Bruno srl (00766080253)
Pagamento Fattura n.000246/PA del 31/03/2022 Fornitura del 31/03/2022 253,43 253,43 28/04/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'UFFICIO STILE S.R.L. (00724370259)
Aggiudicatari:
L'UFFICIO STILE S.R.L. (00724370259)
Pagamento Fattura n.4/PA del 10/06/2022 Fornitura del 10/06/2022 2.200,00 2.200,00 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSEGI SNC DI ANDREA SEMOLA & PIERANGELO GABRIELI (00523600252)
Aggiudicatari:
ESSEGI SNC DI ANDREA SEMOLA & PIERANGELO GABRIELI (00523600252)
Pagamento Fattura n.FATTPA 30_22 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 427,27 427,27 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIAGGI PREALPI S.R.L. (00781540257)
Aggiudicatari:
VIAGGI PREALPI S.R.L. (00781540257)
Pagamento Fattura n.000059/PA del 31/05/2022 Fornitura del 31/05/2022 818,18 818,18 22/06/2022
22/06/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Aggiudicatari:
DOLOMITI BUS S.P.A. (00057190258)
Pagamento Fattura n.B202202833 del 27/12/2022 Fornitura del 27/12/2022 1.507,97 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Aggiudicatari:
INGROSSO TARANTOLA SRL (01135380259)
Pagamento Fattura n.30 del 15/07/2022 Fornitura del 15/07/2022 250,00 250,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI (01184590253)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE GRUPPI INSIEME SI (01184590253)
Pagamento Fattura n.5545/FVIDF del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Acquisto registri e libretto personale degli alunni. 104,50 104,50 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Aggiudicatari:
GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. (00150470342)
Pagamento Fattura n.000018-2022 del 10/05/2022 Fornitura del 10/05/2022 418,18 418,18 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Dolomiti Viaggi S.a.s. di Genuin Agostino & C. (00942260258)
Aggiudicatari:
Dolomiti Viaggi S.a.s. di Genuin Agostino & C. (00942260258)
Pagamento Fattura n.8 del 26/07/2022 Fornitura del 26/07/2022 547,00 547,00 24/08/2022
24/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERGIO DE FANTI (00971670252)
Aggiudicatari:
SERGIO DE FANTI (00971670252)
Pagamento Fattura n.XML/3/2022 del 28/06/2022 Fornitura del 28/06/2022 915,20 915,20 07/07/2022
07/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIORGIA DE BONA (01181360254)
Aggiudicatari:
GIORGIA DE BONA (01181360254)
Pagamento Fattura n.2022420100 del 31/08/2022 Fornitura del 31/08/2022Abbonamento rivista La Vita Scolastica +IO. 69,99 69,99 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Aggiudicatari:
GIUNTI SCUOLA SRL (05492160485)
Pagamento Fattura n.0001c del 30/06/2022 Fornitura del 30/06/2022 3.374,69 3.374,69 07/07/2022
31/08/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IL FORNAIO di Franchi & C. snc (00609200258)
Aggiudicatari:
IL FORNAIO di Franchi & C. snc (00609200258)
Pagamento Fattura n.523/2022 del 30/09/2022 Fornitura del 30/09/2022Tracolle 1.286,48 724,39 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Sfera srl (07756870726)
Aggiudicatari:
Sfera srl (07756870726)
Pagamento Fattura n.0032 del 19/09/2022 Fornitura del 19/09/2022Manutenzione impianto elettrico e televisivo del campeggio estivo Pralongo. 69,00 69,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RINO 220 di Panciera Gianluca (PNCGLC74T11A757E)
Aggiudicatari:
RINO 220 di Panciera Gianluca (PNCGLC74T11A757E)
Pagamento Fattura n.81-FE del 13/09/2022 Fornitura del 13/09/2022manutenzione cucina campeggio Pralongo 349,00 349,00 03/12/2022
03/12/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DSF di De Salvador franco (DSLFNC64C29A757M)
Aggiudicatari:
DSF di De Salvador franco (DSLFNC64C29A757M)
Pagamento Fattura n.30/001 del 27/06/2022 Fornitura del 27/06/2022 800,00 800,00 18/07/2022
18/07/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
E.S.CO. BELLUNO SRL (01134990256)
Aggiudicatari:
E.S.CO. BELLUNO SRL (01134990256)
Pagamento Fattura n.FE-30 del 29/08/2022 Fornitura del 29/08/2022ISCRIZIONE AL CORSO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2021-2022 510,00 510,00 25/11/2022
25/11/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (91005860258)
Aggiudicatari:
ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI (91005860258)
Pagamento Fattura n.21 del 19/12/2022 Fornitura del 19/12/2022 391,00 0,00 31/12/2022
N.D.
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SERGIO DE FANTI (00971670252)
Aggiudicatari:
SERGIO DE FANTI (00971670252)
Pagamento Fattura n.02/000002 del 26/04/2022 Fornitura del 26/04/2022 2.945,95 2.945,95 18/05/2022
18/05/2022
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
D.R. ITALIA S.R.L. (03907360162)
Aggiudicatari:
D.R. ITALIA S.R.L. (03907360162)
Totali Numero Lotti: 64 85.296,45 80.538,93
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